Quando era vinculado um contas a receber já existente a um boleto, o sistema mantinha a forma de pagamento do contas a receber como venda a prazo - 110, porém quando o retorno era processado, não lançava a entrada do valor no banco.
Criado configuração para que quando essa situação ocorrer seja possível alterar a forma de pagamento, de maneira a fazer os lançamentos corretamente no banco quando retorno for processado.
Caminho: Administrador - Arquivo - Locais - Configurações - Outros - Alterar forma de pagamento ao gerar um boleto pelo CR para a forma de pagamento do cedente.


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